Skip to main content

Deloitte Tax Academy

Šta je Deloitte Tax Academy?  

Poreska akademija je specijalizovani program radionica koji pruža temeljnu obuku o osnovnim principima funkcionisanja svih poreskih oblika i najčešćim izazovima i nedoumicama u praksi.

Nakon PDV i PDP (porez na dobit pravnih lica) radionica nastavljamo dalje sa radionicama na temu međunarodnog oporezivanja, primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i osnovama međunarodnog poreskog planiranja. Pozivamo vas da se pridružite našem timu poreskih stručnjaka koji će vas sprovesti kroz ključne aspekte primene propisa iz ove oblasti, kao i kroz sporna i specifična pitanja.

Zašto Deloitte Tax Academy?

Poreska akademija predstavlja jednomesečni program koji se sastoji od pet radionica, pri čemu svaka radionica pruža sveobuhvatnu obuku o ključnim principima međunarodnog oporezivanja, primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i osnovama međunarodnog poreskog planiranja.  U okviru ove obuke polaznici će imati prilike da savladaju:

  • Osnovne principe međunarodnog oporezivanja (poreska jurisdikcija, izvor, rezidentstvo, dvostruko pravno i dvostruko ekonomsko oporezivanje, metode za otklanjanje dvostrukog oporezivanja).
  • Obuhvat i osnove primene odredbi ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, a pre svega njihovu međusobnu interakciju sa normama domaćeg zakonodavstva.
  • Ključne izvore na koje se oslanjamo kod tumačenja i primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (Model-konvencije OECD/UN i njihovi zvanični Komentari), Multilateralni Instrument i BEPS
  • Međunarodno oporezivanje dohotka iz poslovanja (oporezivanje stalnih poslovnih jedinica, samostalne lične delatnosti, avionski i pomorski saobraćaj, pravila o transfernima cenama i njihov odnos sa odredbama ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, oporezivanje prihoda po osnovu usluga).
  • Međunarodno oporezivanje pasivnih oblika prihoda (dividende, kamate, autorske naknade, kapitalni dobici).
  • Ključni „alati“ i strukture u međunarodnom poreskom planiranju – holding kompanije, trastovi i slični aranžmani, finansiranje, poresko planiranje IP-ja, odlaganje plaćanja poreza kao oblik poreske uštede tj. poresko planiranje vezano za kapitalne dobitke na osnovu promene vrednosti novca kroz vreme.   Pillar 2 i minimalni porez na dobit multinacionalnih korporacija, sa posebnim osvrtom na EU direktivu o minimalnom porezu na dobit multinacionalnih korporacija.
  • Međunarodno oporezivanje prihoda iz radnog odnosa, naknada direktora, prihoda sportista i umetnika, penzija, kao i drugih prihoda.
  • Razmena podataka, postupak zajedničkog dogovaranja, pomoć u naplati poreza.
  • Zloupotreba ugovora i mere za njeno sprečavanja (primena čl. 9 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji na prekogranične transakcije, primena testa osnovnog razloga iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (PPT), mere za sprečavanje agresivnog poreskog planiranja u drugim zemljama (EU CFC zakonodavstvo i sl.).
  • Neporeski međunarodni sporazumi kao osnov za poreskog planiranje.

Kroz naše radionice imaćete priliku da, uz interaktivnu diskusiju, sa našim predavačima:

  • Aktivno učestvujete u predavanjima i postavite vama relevantna pitanja,
  • Naučite kako da na praktičan način pristupite tumačenju i primeni propisa i rešavate sporna pitanja koja se u njihovoj primeni mogu pojaviti,
  • Prepoznate rizike vezane za poslovanje vaše kompanije i adekvatno odgovorite na iste,
  • Preventivno se pripremite za slučaj potencijalne poreske kontrole.
  • Osnovni principi međunarodnog oporezivanja (poreska jurisdikcija, izvor, rezidentstvo, dvostruko pravno i dvostruko ekonomsko oporezivanje, metode za otklanjanje dvostrukog oporezivanja).
  • Obuhvat i osnove primene odredbi ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, kao i njihova međusobna interakcija sa normama domaćeg zakonodavstva.
  • Ključni izvori na koje se oslanjamo kod tumačenja i primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (Model-konvencije OECD/UN i njihovi zvanični Komentari), Multilateralni Instrument i BEPS
REGISTRUJ SE
  • Međunarodno oporezivanje iz dobiti iz poslovanja (oporezivanje stalnih poslovnih jedinica, samostalne lične delatnosti, avionski i pomorski saobraćaj, pravila o transfernima cenama i njihov odnos sa odredbama ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, oporezivanje prihoda po osnovu usluga).
REGISTRUJ SE
  • Međunarodno oporezivanje pasivnih oblika prihoda (dividende, kamate, autorske naknade, kapitalni dobici).
  • Ključni „alati“ i strukture u međunarodnom poreskom planiranju – holding kompanije, trastovi i slični aranžmani, finansiranje, poresko planiranje IP-ja, odlaganje plaćanja poreza kao oblik poreske uštede tj. poresko planiranje vezano za kapitalne dobitke na osnovu promene vrednosti novca kroz vreme. Pillar 2 i minimalni porez na dobit multinacionalnih korporacija, sa posebnim osvrtom na EU direktivu o minimalnom porezu na dobit multinacionalnih korporacija.
REGISTRUJ SE
  • Međunarodno oporezivanje prihoda iz radnog odnosa, naknada direktora, prihoda sportista i umetnika, penzija, kao i drugih prihoda.
  • Mobilnost fizičkih lica (oporezivanje imućnih pojedinaca – high net value individuals, direktora).
REGISTRUJ SE
  • Razmena podataka, postupak zajedničkog dogovaranja, pomoć u naplati poreza.
  • Zloupotreba ugovora i mere za njeno sprečavanja (primena čl. 9 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji na prekogranične transakcije, primena testa osnovnog razloga iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (PPT), mere za sprečavanje agresivnog poreskog planiranja u drugim zemljama (EU CFC zakonodavstvo i sl.).
  • Neporeski međunarodni sporazumi kao osnov za poreskog planiranje.
REGISTRUJ SE
Raspored
  • 5 radionica od 6. marta do 3. aprila 2026. godine – poludnevne radionice (možete prisustvovati svim radionicama ili samo odabranim)
  • U prostorijama Deloitte-a, Španskih boraca 3, Novi Beograd
  • Svi učesnici dobijaju radne materijale
  • Osveženje tokom pauze
  • Sertifikat Deloitte Tax Academy za učesnike koji završe program
Cena

1 radionica: 130 evra, plus PDV u dinarskoj protivvrednosti

Ceo program (5 radionica): 600 evra plus PDVZa trećeg ili više učesnika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 20%. Nakon registracije za jedan ili više modula, dobićete instrukcije za plaćanje.

Za sve informacije u vezi sa Poreskom akademijom i radionicama, možete se obratiti direktno Ljubici Jovićević na ljovicevic@deloittece.com.