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Autres Multi-États américains

Stratégie, analyse et conseils pour votre position fiscale multiétatique

Les services fiscaux multiétatiques de Deloitte vous permettent de naviguer dans les méandres de la fiscalité locale et étatique. 

Naviguer en toute confiance dans la complexité des impôts locaux et d'État

Les professionnels de Deloitte en matière de services fiscaux multiétatiques aident les entreprises nationales et étrangères ayant une grande empreinte fiscale étatique et locale à aligner leur position fiscale multiétatique sur leurs objectifs et stratégies d'entreprise. Une technologie avancée en matière de fiscalité d'Etat et un sens aigu des affaires nous permettent de fournir des services consultatifs personnalisés de grande valeur pour répondre aux besoins de chaque client en matière de fiscalité d'Etat et locale à tous les stades du cycle de vie de l'entreprise.

Nos spécialistes basés aux États-Unis ont une formation en comptabilité, en droit, en industrie, en technologie et en administration publique, ainsi qu'une vaste expérience des juridictions étatiques et locales dans l'ensemble des États-Unis. Nous comprenons les défis de nos clients et les conseillons en matière de planification fiscale locale et étatique afin de maximiser l'efficacité des opérations fiscales.

Nos professionnels de la fiscalité multiétatique peuvent apporter une valeur ajoutée à votre organisation en fournissant ces services de conseil à forte valeur ajoutée :

Notre équipe se concentre sur l'analyse des différences fédérales/étatiques dans un certain nombre de contextes afin d'identifier les possibilités d'économies d'impôts au niveau de l'État.

Nous aidons nos clients à se conformer aux exigences de dépôt des déclarations modifiées résultant des examens de l'IRS, des déclarations fédérales modifiées, des ajustements de l'autorité compétente et des changements propres à l'État, en utilisant notre technologie exclusive STARS (State Tax Amended Return Solutions).

Les changements législatifs et commerciaux ont augmenté les risques et les opportunités liés à la répartition. Nous pouvons vous aider en analysant des questions complexes de répartition, telles que la recherche de divers types de ventes, l'inclusion ou l'exclusion de gains et l'application de règles sectorielles spéciales. Nous disposons d'outils technologiques, tels que Apportionment Insight, qui nous permettent d'assimiler les données et d'effectuer des calculs complexes.

Nos praticiens ont une grande expérience dans un large éventail de secteurs et comprennent les implications fiscales des tendances sectorielles spécifiques, y compris l'exposition à laquelle vous pouvez être confronté et les opportunités disponibles pour réduire votre charge fiscale.

Notre équipe identifie les économies d'impôts, les possibilités de remboursement et les domaines permettant de réduire votre taux d'imposition global, tout en vous aidant à aligner vos objectifs et stratégies d'entreprise sur une position fiscale multiétatique approfondie.

Avec des équipes State Suite dédiées à la Californie, à New York et au Texas, nos professionnels offrent une variété de services de conseil réactifs et proactifs, y compris des examens de remboursement, la défense d'audit, des demandes de décision, des pétitions de répartition alternative et des accords de divulgation volontaire.

La réforme fiscale et les modifications de la législation peuvent accroître la complexité des provisions fiscales et des processus de conformité fiscale, ainsi que les exigences en matière de déclaration, et peuvent également créer des opportunités potentielles de planification fiscale. Notre équipe peut vous aider à comprendre votre situation de départ, à analyser vos options, à planifier et à exécuter vos prochaines étapes et à surveiller les changements futurs de la législation fiscale de l'État.


  • Conformité - impôts directs/indirects
  • Conseil - fiscalité directe/indirecte
  • Controverse/défense d'audit
  • Crédits et incitations
  • Crypto-monnaie
  • GSE
  • Taxe d'accise
  • Impôt sur les recettes brutes
  • Entreprises entrantes
  • Fusions et acquisitions
  • Externalisation/personnel contractuel
  • Impôt foncier
  • Recouvrement des remboursements/audit inversé
  • Travail à distance
  • Taxe de vente et d'utilisation
  • Impôt sur les indemnités de licenciement
  • Automatisation de la fonction fiscale de l'État
  • Comptabilité et provision fiscales
  • Modélisation technologique
  • Biens en déshérence

Nos perspectives