《德勤企业风险》丛书第二辑汇集企业风险管理服务部在企业风险和内部控制领域内多年来所累积的领先知识、经验和思想 |
由德勤企业风险管理服务部编纂的《德勤企业风险》丛书第二辑于2011年12月正式发布。本丛书由德勤企业风险管理服务部专家撰文,上海交通大学出版社出版。本丛书汇集了企业风险管理服务部在企业风险和内部控制领域内多年来所累积的领先知识、经验和思想,旨在协助企业了解企业风险和内部控制相关的知识以及德勤的专业见解。
随书附上《德勤企业风险》预订回执单,欢迎订购。
本辑主题为“企业内部控制评价——应对内外环境变化,促进企业健全发展”。主要内容有:
特集-企业内部控制评价
- 完善内控监督,助力健康运营——中国建筑内部控制自我评价经验交流
《企业内部控制基本规范》及配套指引的发布与实施,对内部审计提出了更高的要求。本文对中国建筑股份有限公司审计局郭局长进行了专访,郭局长以内部审计开展内部控制评价为例,从内部审计的战略定位、内部审计促进内部控制长效机制的建立、内部控制评价的开展三个方面,系统阐述了内部审计如何完善内部控制的评价与监督体系,实现企业增加价值、健康运营的目标。
- 中国上市公司内部控制调查分析报告(2011)——深入理解内控规范内涵,做“自己的”内控
为了进一步了解并研究中国上市公司内部控制建设和评价的现状,满足监管要求采取的应对措施,德勤企业风险管理服务部在前四年调查结果的基础上,开展了2011年的“中国上市公司内部控制调查”,在更深的层面上了解上市公司内控规范实施的情况及存在的问题,寻求利用内部控制进一步改善和提升企业运营水平的途径。本次调查主要涉及以下四个方面:①企业对内部控制的认知;②企业内部控制的实施现状; ③ 企业内部控制实施中存在的主要问题;和④实施内部控制给企业经营管理带来的转变。
- 企业内部控制评价操作实务——以《企业内部控制评价指引》为本,让评价更有实效
本文围绕《企业内部控制评价指引》,详细阐述了企业为什么要进行内控评价,针对什么进行内控评价,在哪里进行内控评价,谁进行内控评价,何时进行内控评价以及如何进行内控评价。
- 套保(hedging)的理论和操作(2)——hedging与德尔塔(Δ)
本文阐述与分析了套保的理论和在实际操作中风险衍生品交易可能存在的风险和防范的手段。
- 财务公司风险管理——资本充足率的思考
在目前推崇企业集团化经营的趋势下,为了顺应近年来金融体制改革需要,许多财务公司纷纷成立并得到迅速发展,为集团实现资金全局性规划和集中化管理提供了一个较有效的平台。财务公司提供的各项金融服务面临着与银行类似的信用风险、市场风险与操作风险等。资本充足率管理对企业可持续发展已经发挥了重要作用,本文以资本充足率管理为出发点来探讨财务公司的风险管理。
- 2011年上半年短期融资券和中期票据市场分析和政策导向的几点思考
[本文由审计部门专家提供。]在货币紧缩政策下,短期融资券和中期票据是很多企业用来缓解资金紧张的手段。本文从发行量、行业分布、持有者结构、主承销商分布、信用等级分布、发行利率几个方面分析了2011年上半年短期融资券和中期票据市场,并提出了引导企业实现有效合理债券融资的几点思考。
研究室
- 信息发展与管理系列——云端之信息安全管理标准与法规发展现况
随着云端科技的蓬勃发展与普遍应用,越来越多的企业体会到导入云端科技给组织营运带来的机会与效益。企业在导入云端科技时需要面对其对于现有营运带来的风险与冲击。本文通过介绍云端法令法规与信息安全标准发展情况与趋势,协助企业评估其自身状况,调整公司内部之政策、流程与系统架构,以满足法规之要求。
连载
- 企业内部控制实务——采购(2)下单、请购
- 保险业风险管理小故事(1)——诚信销售吹不得。
企业风险用语
本丛书每辑将向大家介绍一个与风险控制有关的概念。本期的企业风险用语是“内部审计质量评估服务(QAS)”。
推荐书籍
本丛书每辑将向大家介绍一本与风险控制有关的书籍。本期为大家介绍《风险智慧——学会管理未知项》。

《德勤企业风险》丛书第二辑发布