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《德勤企业风险》丛书第五辑

内部审计——公司免疫系统,提升企业价值


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发布日期: 2013年1月

特集- 内部审计——公司免疫系统,提升企业价值

  • 访谈:建立风险导向的、与世界一流的能源企业相适应的内部审计体系
    德勤与神华集团有限责任公司内控审计部总经理李国忠博士进行了一次访谈。访谈中,李博士畅谈了神华集团的内部审计职能、内审机构设置、内审队伍建设等,并介绍了神华集团是如何运用风险导向的内部审计理念。

  • 内部审计的转型与发展
    内部审计由传统型向更高阶段转型是大势所趋。本文介绍了内部审计在全球的发展趋势、在中国的现状,并基于此剖析了内部审计未来转型和发展的方向。

  • 善用工具、强化战略分析,提升稽核效能
    本文介绍了如何能够依据数据质量管理方法,提升内部稽核的效率。

  • 内部审计为企业创造价值
    本文将内部审计比作一个企业的医生,层层剖析,形象地说明内部审计是如何为企业创造价值的。

  • 如何做好银行业IT审计
    银行的业务流程对信息系统的依赖程度日益加大,信息系统审计在银行内部控制建设中扮演了重要的角色。本文介绍了银行IT审计的意义、标准、方法和未来发展趋势。

  • 内部审计的定位——独立与增值的均衡
    内部审计必须保持其独立性,同时也要能为企业增值。内审业务中独立性与增值性的平衡问题,也是每个企业所关注的话题。

  • 内部审计信息化体系简介
    面对日益多元化的风险环境,建设信息化的内审体系是企业应对风险、实现价值、持续健康发展的必由之路。

研究室

  • 反贿赂与腐败
    本文介绍了贿赂与腐败的定义、主要的反腐败法规、贿赂与腐败对国家和行业产生的风险、降低贿赂和腐败发生的解决方案。

  • 风险导向稽核体系的建立
    作者以参与多家银行《巴塞尔协议II》作业风险管理体制的辅导经验,为如何建立风险导向的稽核体系提供了实务参考作法。

  • 自动化演变-如何停止担忧并憧憬制造业的未来
    本文对自动化环境下的制造业所面临的挑战和应对进行了阐述。(本文作者来自德勤咨询美国)

  • 关于美国冲突矿产披露制度的供应链调查实务
    本文介绍了美国冲突矿产披露制度产生的背景及具体内容、对中国或日本零部件制造商的影响,并阐述了如何开展针对3TG金属的供应链调查。(本文作者来自德勤东京办事处)

连载

本期内容包括:

  • 保险业风险管理小故事(4)——渠道“默契”
  • 企业内部控制实务(8)——固定资产管理

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